Helsingør

Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab September

25/9964 -

Prompt resultater

Relevans v1

Relevans

Nej

Bilag

First-agenda Sagsfremstilling

Sagen afgøres i:

Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025

Indledning

Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges forventet regnskab 2025 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Opfølgningen er lavet på baggrund af september måneds forbrug.  

  

På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 39,1 mio. kr. på det rammestyrede område, hvilket er en forværring på 2,7 mio. kr. siden månedsopfølgningen for august måned. I det forventede forbrug indgår forventede udgifter vedr. ukrainske flygtninge på 5,2 mio. kr. Når der korrigeres for de forventede udgifter til ukrainske flygtninge, udgør det samlede merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets rammestyrede område 33,9 mio. kr.  

  

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste månedsopfølgning. 

  

Konstitueret Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet. 

Retsgrundlag

Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune

Relation til vision og tværgående politikker

Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker

Sagsfremstilling

1. Forventet regnskab for september -drift

Tabel 1. Forventet regnskab 2025 for drift for Børne- og Uddannelsesudvalget 

 

Årets priser, netto i 1.000 kr. 
 
 
 
Budgetområde  

Forventet budget 2025 pr. 30.9* 

Forventet regnskab pr. 30.9 

Forventet 
mer-/ 
mindre- 
forbrug 
pr. 30.9** 

Ændring i 
forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- 
opfølgning 
pr. 31.8*** 

Børne- og Uddannelsesudvalget 

1.272.620 

1.315.131 

-42.511 

-2.762 

Rammestyret 

1.276.112 

1.315.190 

-39.078 

-2.704 

Ikke rammestyret 

-3.492 

-59 

-3.433 

-58 

512 Forebyggelse 

53.871 

53.635 

236 

-59 

513 Skoler og Fritidsområdet 

653.057 

678.399 

-25.342 

-2.424 

515 Dagtilbud 

279.505 

282.579 

-3.074 

-1.311 

516 Børne- og Ungerådgivningen 

29.397 

29.146 

251 

62 

517 Udsatte børn - Rammestyret 

260.281 

271.431 

-11.150 

1.027 

517 Udsatte børn - Ikke rammest. 

-3.492 

-59 

-3.433 

-58 

* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. 

** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus. 

*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus. 

 

1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse 

På Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved udgangen af 2025. Det forventede mindreforbrug er nedjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning. 

 

1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet 

På Skole og Fritidsområdet er det forventede merforbrug forøget med 2,4 mio.kr. ift. opfølgningen for juli. Ændringen vedrører primært justeringer af det forventede resultat på specialskolerne, samt en opjustering af forbruget på Skolerne i Snekkersten. 

 

Tabel 2. Budgetområde 513 – Skoler og Fritidsområdet 

Årets priser, netto i 1.000 kr. 
 
 
 

Forventet budget 2025 pr. 30.9* 

Forventet regnskab pr. 30.9 

Forventet 
mer-/ 
mindre- 
forbrug 
pr. 30.9** 

Ændring i 
forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- 
opfølgning 
pr. 31.8*** 

513 Skoler og Fritidsområdet 

653.057 

678.399 

-25.342 

-2.424 

Myndigheden skoler 

63.010 

62.755 

255 

61 

Folkeskoler 

392.773 

412.088 

-19.315 

-954 

   Espergærde skole 

112.155 

113.303 

-1.148 

155 

   Helsingør skole 

122.040 

127.558 

-5.518 

-147 

   Hellebækskolen 

44.464 

48.725 

-4.261 

-562 

   Hornbæk skole 

33.156 

37.473 

-4.317 

600 

   Skolerne i Snekkersten 

70.971 

73.500 

-2.529 

-993 

   Tikøb skole 

9.987 

11.529 

-1.542 

-7 

Fritidstilbud + Tikøb Familiehus 

103.612 

102.608 

1.004 

-63 

Specialskoler 

56.493 

62.631 

-6.138 

-1.518 

   Skolen ved Rønnebær Allé 

26.690 

27.375 

-685 

-1.168 

   H- og J klasser 

-1.930 

3.263 

-5.193 

18 

   D- og L-klasser 

9.799 

10.016 

-217 

155 

   Team V 

21.935 

21.977 

-42 

-523 

Ungdomsskolen 

28.729 

28.986 

-257 

-46 

Sprogstøttekorpset 

8.440 

9.331 

-891 

-87 

*pulje til handleplan er indregnet i skolernes forventede budget 

  

Specialskolerne har samlet set et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er forøget med 1,5 mio. kr. siden sidste måneds opfølgning, hvilket skyldes en kombination af lavere indtægter grundet færre indskrevne elever end forventet og øgede lønudgifter. Da omlægningen af specialskolerne først er trådt i kraft pr. 1. august 2025, er der dog fortsat en vis usikkerhed omkring det endelige resultat. Grundet omlægningen anbefales det, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til, hvordan merforbruget på de omlagte tilbud skal overføres. 

 

Hos Skolerne i Snekkersten vedrører det øgede merforbrug udgifter i forbindelse med konstituering og fastansættelse af ny skoleleder. For Hellebækskolen og Hornbæk Skole skyldes størstedelen af ændringerne en korrektion til administrationens opgørelse sidste måned. 

 

1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud 

På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. ved udgangen af 2025, hvilket er en forværring på 1,3 mio. kr. 

 

Tabel 3. Budgetområde 515 – Dagtilbudsområdet 

Årets priser, netto i 1.000 kr. 
 
 
 
 

Forventet budget 2025 pr. 30.9* 

Forventet regnskab pr. 30.9 

Forventet 
mer-/ 
mindre- 
forbrug 
pr. 30.9** 

Ændring i 
forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- 
opfølgning 
pr. 31.8*** 

515 Dagtilbud rammestyret 

279.505 

282.579 

-3.074 

-1.311 

Myndigheden dagområdet 

-6.074 

-435 

-5.639 

-304 

Dagtilbud 

285.579 

283.014 

2.565 

-1.007 

  

Ændringen vedrører primært dagtilbuddene, hvor det forventede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. er nedjusteret med 1,0 mio. kr. 

 

1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen 

Børne- og Ungerådgivningen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er opjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til august.  

  

1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn 

På Udsatte Børn forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. ved udgangen af 2025. Merforbruget er fordelt med 11,2 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.  

  

Det er samlet set en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Ændringen vedrører det rammestyrede område. 

  

Tabel 4. Budgetområde 517 – Udsatte Børn  

Årets priser, netto i 1.000 kr. 
 
 
 
Budgetområde  

Forventet budget 2025 pr. 30.9* 

Forventet regnskab pr. 30.9 

Forventet 
mer-/ 
mindre- 
forbrug 
pr. 30.9** 

Ændring i 
forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds- 
opfølgning 
pr. 31.8*** 
  

517 Udsatte børn 

256.789 

271.372 

-14.583 

969 

Rammestyret 

260.281 

271.431 

-11.150 

1.027 

  Udsatte børn myndigheden 

166.871 

178.538 

-11.667 

991 

  Familieværftet 

48.836 

48.494 

342 

-62 

  Småbørnshuset 

15.621 

15.213 

408 

84 

  Familierådgivningen 

28.953 

29.186 

-233 

14 

Ikke rammestyret 

-3.492 

-59 

-3.433 

-58 

 

På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. august månedsopfølgningen. Forbedringen skyldes primært, at der har været en tilgang på 3 uledsagede flygtningebørn siden sommerferien. Da de unge kan håndteres indenfor den nuværende økonomiske ramme, forventes der at være en øget indtægt som følge af statsrefusionen. 

 

På Familieværftet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes tilbageholdenhed og vakante stillinger.    

 

På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr.  Der er iværksat indsatser til at bremse op for de stigende udgifter på området, men indsatserne forventes først at have fuld effekt i 2026.

Økonomi/Personaleforhold

Jf. sagsfremstillingen.

Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse

Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.

Indstilling

Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,

 

at orientering foretages.

Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2025

Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B).
----------------------
Orientering foretaget.

Fraværende:

Christian Holm Donatzky

Er du enig eller uenig?


22 items
  • Lydfiler null
  • Ressourcer null
  • Felter 1 items
    1. 6 items
      • Navn ""
      • Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges forventet regnskab 2025 for Børne- og Uddannelsesudvalget. Opfølgningen er lavet på baggrund af september måneds forbrug.</span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span>På udvalgets område forventes et samlet merforbrug på 39,1 mio. kr. på det rammestyrede område, hvilket er en forværring på 2,7 mio. kr. siden månedsopfølgningen for august måned. I det forventede forbrug indgår forventede udgifter vedr. ukrainske flygtninge på 5,2 mio. kr. Når der korrigeres for de forventede udgifter til ukrainske flygtninge, udgør det samlede merforbrug på Børne- og Uddannelsesudvalgets rammestyrede område 33,9 mio. kr.</span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span>På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste månedsopfølgning.</span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span>Konstitueret Leder Mia Agdrup Rasmussen, Center for Økonomi og Ejendomme, deltager under punktet.</span><span> </span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Forventet regnskab for september -drift </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 1</span><span>. </span><span style="font-style:italic;">Forventet regnskab 2025 for drift for Børne- og Uddannelsesudvalget</span><span> </span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><span> </span><br><span> </span><br><span> </span><br><span> </span><br><span>Budgetområde</span><span> </span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025 pr. 30.9*</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 30.9</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet</span><span> </span><br><span>mer-/</span><span> </span><br><span>mindre-</span><span> </span><br><span>forbrug</span><span> </span><br><span>pr. 30.9**</span><span> </span></p></td><td><p><span>Ændring i</span><span> </span><br><span>forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-</span><span> </span><br><span>opfølgning</span><span> </span><br><span>pr. 31.8***</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Børne- og Uddannelsesudvalget</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.272.620</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.315.131</span><span> </span></p></td><td><p><span>-42.511</span><span> </span></p></td><td><p><span>-2.762</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.276.112</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.315.190</span><span> </span></p></td><td><p><span>-39.078</span><span> </span></p></td><td><p><span>-2.704</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke rammestyret</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.492</span><span> </span></p></td><td><p><span>-59</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.433</span><span> </span></p></td><td><p><span>-58</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>512 Forebyggelse</span><span> </span></p></td><td><p><span>53.871</span><span> </span></p></td><td><p><span>53.635</span><span> </span></p></td><td><p><span>236</span><span> </span></p></td><td><p><span>-59</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>513 Skoler og Fritidsområdet</span><span> </span></p></td><td><p><span>653.057</span><span> </span></p></td><td><p><span>678.399</span><span> </span></p></td><td><p><span>-25.342</span><span> </span></p></td><td><p><span>-2.424</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>515 Dagtilbud</span><span> </span></p></td><td><p><span>279.505</span><span> </span></p></td><td><p><span>282.579</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.074</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.311</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>516 Børne- og Ungerådgivningen</span><span> </span></p></td><td><p><span>29.397</span><span> </span></p></td><td><p><span>29.146</span><span> </span></p></td><td><p><span>251</span><span> </span></p></td><td><p><span>62</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 Udsatte børn - Rammestyret</span><span> </span></p></td><td><p><span>260.281</span><span> </span></p></td><td><p><span>271.431</span><span> </span></p></td><td><p><span>-11.150</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.027</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 Udsatte børn - Ikke rammest.</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.492</span><span> </span></p></td><td><p><span>-59</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.433</span><span> </span></p></td><td><p><span>-58</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span>* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span><span> </span></p><p><span>** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span><span> </span></p><p><span>*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.1. Budgetområde 512 Forebyggelse</span><span> </span></p><p><span>På Forebyggelse forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ved udgangen af 2025. Det forventede mindreforbrug er nedjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til sidste månedsopfølgning.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.2. Budgetområde 513 Skoler og Fritidsområdet</span><span> </span></p><p><span>På Skole og Fritidsområdet er det forventede merforbrug forøget med 2,4 mio.kr. ift. opfølgningen for juli. Ændringen vedrører primært justeringer af det forventede resultat på specialskolerne, samt en opjustering af forbruget på Skolerne i Snekkersten.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Budgetområde 513 – Skoler og Fritidsområdet</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><span> </span><br><span> </span><br><span> </span><br><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025 pr. 30.9*</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 30.9</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet</span><span> </span><br><span>mer-/</span><span> </span><br><span>mindre-</span><span> </span><br><span>forbrug</span><span> </span><br><span>pr. 30.9**</span><span> </span></p></td><td><p><span>Ændring i</span><span> </span><br><span>forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-</span><span> </span><br><span>opfølgning</span><span> </span><br><span>pr. 31.8***</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>513 Skoler og Fritidsområdet</span><span> </span></p></td><td><p><span>653.057</span><span> </span></p></td><td><p><span>678.399</span><span> </span></p></td><td><p><span>-25.342</span><span> </span></p></td><td><p><span>-2.424</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Myndigheden skoler</span><span> </span></p></td><td><p><span>63.010</span><span> </span></p></td><td><p><span>62.755</span><span> </span></p></td><td><p><span>255</span><span> </span></p></td><td><p><span>61</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Folkeskoler</span><span> </span></p></td><td><p><span>392.773</span><span> </span></p></td><td><p><span>412.088</span><span> </span></p></td><td><p><span>-19.315</span><span> </span></p></td><td><p><span>-954</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Espergærde skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>112.155</span><span> </span></p></td><td><p><span>113.303</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.148</span><span> </span></p></td><td><p><span>155</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Helsingør skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>122.040</span><span> </span></p></td><td><p><span>127.558</span><span> </span></p></td><td><p><span>-5.518</span><span> </span></p></td><td><p><span>-147</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Hellebækskolen</span><span> </span></p></td><td><p><span>44.464</span><span> </span></p></td><td><p><span>48.725</span><span> </span></p></td><td><p><span>-4.261</span><span> </span></p></td><td><p><span>-562</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Hornbæk skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>33.156</span><span> </span></p></td><td><p><span>37.473</span><span> </span></p></td><td><p><span>-4.317</span><span> </span></p></td><td><p><span>600</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Skolerne i Snekkersten</span><span> </span></p></td><td><p><span>70.971</span><span> </span></p></td><td><p><span>73.500</span><span> </span></p></td><td><p><span>-2.529</span><span> </span></p></td><td><p><span>-993</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Tikøb skole</span><span> </span></p></td><td><p><span>9.987</span><span> </span></p></td><td><p><span>11.529</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.542</span><span> </span></p></td><td><p><span>-7</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Fritidstilbud + Tikøb Familiehus</span><span> </span></p></td><td><p><span>103.612</span><span> </span></p></td><td><p><span>102.608</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.004</span><span> </span></p></td><td><p><span>-63</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Specialskoler</span><span> </span></p></td><td><p><span>56.493</span><span> </span></p></td><td><p><span>62.631</span><span> </span></p></td><td><p><span>-6.138</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.518</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Skolen ved Rønnebær Allé</span><span> </span></p></td><td><p><span>26.690</span><span> </span></p></td><td><p><span>27.375</span><span> </span></p></td><td><p><span>-685</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.168</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> H- og J klasser</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.930</span><span> </span></p></td><td><p><span>3.263</span><span> </span></p></td><td><p><span>-5.193</span><span> </span></p></td><td><p><span>18</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> D- og L-klasser</span><span> </span></p></td><td><p><span>9.799</span><span> </span></p></td><td><p><span>10.016</span><span> </span></p></td><td><p><span>-217</span><span> </span></p></td><td><p><span>155</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> </span><span> Team V</span><span> </span></p></td><td><p><span>21.935</span><span> </span></p></td><td><p><span>21.977</span><span> </span></p></td><td><p><span>-42</span><span> </span></p></td><td><p><span>-523</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Ungdomsskolen</span><span> </span></p></td><td><p><span>28.729</span><span> </span></p></td><td><p><span>28.986</span><span> </span></p></td><td><p><span>-257</span><span> </span></p></td><td><p><span>-46</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Sprogstøttekorpset</span><span> </span></p></td><td><p><span>8.440</span><span> </span></p></td><td><p><span>9.331</span><span> </span></p></td><td><p><span>-891</span><span> </span></p></td><td><p><span>-87</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span>*pulje til handleplan er indregnet i skolernes forventede budget</span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span>Specialskolerne har samlet set et forventet merforbrug på 6,1 mio. kr. Det forventede merforbrug er forøget med 1,5 mio. kr. siden sidste måneds opfølgning, hvilket skyldes en kombination af lavere indtægter grundet færre indskrevne elever end forventet og øgede lønudgifter. Da omlægningen af specialskolerne først er trådt i kraft pr. 1. august 2025, er der dog fortsat en vis usikkerhed omkring det endelige resultat. Grundet omlægningen anbefales det, at der i forbindelse med overførselssagen tages stilling til, hvordan merforbruget på de omlagte tilbud skal overføres.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>Hos Skolerne i Snekkersten vedrører det øgede merforbrug udgifter i forbindelse med konstituering og fastansættelse af ny skoleleder. For Hellebækskolen og Hornbæk Skole skyldes størstedelen af ændringerne en korrektion til administrationens opgørelse sidste måned.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.3. Budgetområde 515 Dagtilbud</span><span> </span></p><p><span>På dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 3,1 mio. kr. ved udgangen af 2025, hvilket er en forværring på 1,3 mio. kr.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Budgetområde 515 – Dagtilbudsområdet</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><span> </span><br><span> </span><br><span> </span><br><span> </span><br><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025 pr. 30.9*</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 30.9</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet</span><span> </span><br><span>mer-/</span><span> </span><br><span>mindre-</span><span> </span><br><span>forbrug</span><span> </span><br><span>pr. 30.9**</span><span> </span></p></td><td><p><span>Ændring i</span><span> </span><br><span>forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-</span><span> </span><br><span>opfølgning</span><span> </span><br><span>pr. 31.8***</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>515 Dagtilbud rammestyret</span><span> </span></p></td><td><p><span>279.505</span><span> </span></p></td><td><p><span>282.579</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.074</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.311</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Myndigheden dagområdet</span><span> </span></p></td><td><p><span>-6.074</span><span> </span></p></td><td><p><span>-435</span><span> </span></p></td><td><p><span>-5.639</span><span> </span></p></td><td><p><span>-304</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>Dagtilbud</span><span> </span></p></td><td><p><span>285.579</span><span> </span></p></td><td><p><span>283.014</span><span> </span></p></td><td><p><span>2.565</span><span> </span></p></td><td><p><span>-1.007</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span><span> </span></p><p><span>Ændringen vedrører primært dagtilbuddene, hvor det forventede mindreforbrug på 2,6 mio. kr. er nedjusteret med 1,0 mio. kr.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.4. Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen</span><span> </span></p><p><span>Børne- og Ungerådgivningen forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug er opjusteret med 0,1 mio. kr. i forhold til august.</span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">1.5. Budgetområde 517 Udsatte Børn</span><span> </span></p><p><span>På Udsatte Børn forventes et merforbrug på 14,6 mio. kr. ved udgangen af 2025. Merforbruget er fordelt med 11,2 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område.</span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span><span> </span></p><p><span>Det er samlet set en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. seneste månedsopfølgning. Ændringen vedrører det rammestyrede område.</span><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 4. Budgetområde 517 – Udsatte Børn</span><span style="font-style:italic;"> </span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><span> </span><br><span> </span><br><span> </span><br><span> </span><br><span>Budgetområde</span><span> </span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025 pr. 30.9*</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 30.9</span><span> </span></p></td><td><p><span>Forventet</span><span> </span><br><span>mer-/</span><span> </span><br><span>mindre-</span><span> </span><br><span>forbrug</span><span> </span><br><span>pr. 30.9**</span><span> </span></p></td><td><p><span>Ændring i</span><span> </span><br><span>forventet mer-/mindreforbrug ift. måneds-</span><span> </span><br><span>opfølgning</span><span> </span><br><span>pr. 31.8***</span><span> </span><br><span> </span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span>517 Udsatte børn</span><span> </span></p></td><td><p><span>256.789</span><span> </span></p></td><td><p><span>271.372</span><span> </span></p></td><td><p><span>-14.583</span><span> </span></p></td><td><p><span>969</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span><span> </span></p></td><td><p><span>260.281</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">271.431</span><span> </span></p></td><td><p><span>-11.150</span><span> </span></p></td><td><p><span>1.027</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> Udsatte børn myndigheden</span><span> </span></p></td><td><p><span>166.871</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">178.538</span><span> </span></p></td><td><p><span>-11.667</span><span> </span></p></td><td><p><span>991</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> Familieværftet</span><span> </span></p></td><td><p><span>48.836</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">48.494</span><span> </span></p></td><td><p><span>342</span><span> </span></p></td><td><p><span>-62</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> Småbørnshuset</span><span> </span></p></td><td><p><span>15.621</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">15.213</span><span> </span></p></td><td><p><span>408</span><span> </span></p></td><td><p><span>84</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span> </span><span> Familierådgivningen</span><span> </span></p></td><td><p><span>28.953</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">29.186</span><span> </span></p></td><td><p><span>-233</span><span> </span></p></td><td><p><span>14</span><span> </span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Ikke rammestyret</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.492</span><span> </span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-59</span><span> </span></p></td><td><p><span>-3.433</span><span> </span></p></td><td><p><span>-58</span><span> </span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span>På Myndighedsområdet forventes et merforbrug på 11,7 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,0 mio. kr. ift. august månedsopfølgningen. Forbedringen skyldes primært, at der har været en tilgang på 3 uledsagede flygtningebørn siden sommerferien. Da de unge kan håndteres indenfor den nuværende økonomiske ramme, forventes der at være en øget indtægt som følge af statsrefusionen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>På Familieværftet forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., hvilket skyldes tilbageholdenhed og vakante stillinger.</span><span> </span><span> </span><span> </span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>På det ikke rammestyrede område forventes et merforbrug på 3,4 mio. kr.</span><span> </span><span> Der er iværksat indsatser til at bremse op for de stigende udgifter på området, men indsatserne forventes først at have fuld effekt i 2026.</span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Jf. sagsfremstillingen.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller, </span></p><p><span> </span></p><p><span>at</span><span> orientering foretages.</span></p></div></span> <h3>Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget 2022-2025 den 10-11-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Knud Mogensen (B) var mødt som stedfortræder for Christian Holm Donatzky (B). </span><br><span>----------------------</span><br><span>Orientering foretaget.</span></p></div><div class='absent-members'><div><b>Fraværende:</b></div><p>Christian Holm Donatzky</p></div></span> </div> </div></div>"
      • Tekst null
      • Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
      • Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/c37320d1-1415-4d59-a621-aba7caee587a"
      • DocumentId "c37320d1-1415-4d59-a621-aba7caee587a"
  • Presentations null
  • ItemDecision null
  • SagsNummer "25/9964"
  • Navn "Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab September"
  • Punktnummer "5"
  • Bilag 0 items
    1. Documents null
    2. Id "352b15ed-dc52-4f79-85cd-6710eaaef46c"
    3. IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    4. CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
    5. AgendaUid "cf6fa983-828d-48be-ae4e-c8d1496c4773"
    6. Number "5"
    7. Sorting 5
    8. IsOpen false
    9. CaseNumber "25/9964"
    10. SourceId null
    11. Caption "Orientering: Månedsopfølgning på forventet regnskab September"
    12. CasePresentationUid null
    13. ExternalAgendaItemAttendees 1 items
      1. 5 items
        • Name "Christian Holm Donatzky"
        • Email null
        • AttendanceType 2
        • Reason null
        • AgendaItemUid "352b15ed-dc52-4f79-85cd-6710eaaef46c"