Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - oktober
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagen afgøres i:
Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025Indledning
Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab
på drift og anlæg i 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er
lavet på baggrund af oktobers måneds forbrug.
På driften forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og
Erhvervsudvalgets budgetområder på 31,1 mio. kr.
På anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på udgifter på 26,3 mio. kr. og der forventes
manglende indtægter på 171,1 mio. kr.
Derudover er der udarbejdet forslag om at foretage en budgetneutral omplacering for 0,2 mio. kr. på driften.
Retsgrundlag
Kommunestyrelsesloven.
Relation til vision og tværgående politikker
Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.
Sagsfremstilling
1. Forventet regnskab for oktober – drift
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 733,2 mio. kr. og
et samlet forventet mindreforbrug på 31,1 mio. kr.
Årets priser, netto i 1.000 kr. | Forventet budget 2025 pr. 31.10* | Forventet regnskab pr. 31.10 | Forventet | Ændring i |
Økonomi- og Erhvervsudvalg | 764.265 | 733.202 | 31.063 | 4.875 |
808 Lystbådehavne | -3.910 | -3.410 | -500 | 0 |
Rammestyret | -3.910 | -3.410 | -500 | 0 |
820 IT og Digitalisering | 98.038 | 94.302 | 3.736 | 937 |
Rammestyret | 98.038 | 94.302 | 3.736 | 937 |
823 Erhverv og Uddannelse | 8.680 | 8.136 | 544 | 390 |
Rammestyret | 8.680 | 8.136 | 544 | 390 |
824 Puljer | 94.356 | 76.069 | 18.287 | -581 |
Rammestyret | 93.847 | 75.560 | 18.287 | -552 |
Ikke rammestyret | 509 | 509 | 0 | -29 |
825 Ejendomme | 246.917 | 248.515 | -1.598 | -1.806 |
Rammestyret | 246.642 | 247.212 | -570 | -1.608 |
Ikke rammestyret | 275 | 1.303 | -1.028 | -198 |
826 Administration | 302.283 | 296.220 | 6.063 | 1.231 |
Rammestyret | 302.283 | 296.220 | 6.063 | 1.231 |
827 Redningsberedskabet | 17.901 | 13.370 | 4.531 | 4.704 |
Rammestyret | 17.901 | 13.370 | 4.531 | 4.704 |
* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.
** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget/servicerammen. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.
I det følgende gennemgås de væsentligste afvigelser ift. forventet budget for de forskellige
budgetområder, samt ændringer siden sidste månedsopfølgning.
Budgetområde 820 – IT og Digitalisering
Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Siden sidste månedsopfølgning er
mindreforbruget øget med 0,9 mio. kr. Stigning i mindreforbrug skyldes tilførte DUT-midler på 1,6 mio. kr. til implementering af NIS2-lovgivningen, hvoraf det kun forventes, at der bliver brugt 0,6 mio. kr. i 2025.
Budgetområde 823 – Erhverv og Uddannelse
På budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse er der et forventet samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbrug og stigning i mindreforbrug skyldes ubrugte midler til købstadsjubilæum.
Budgetområde 824 – Puljer
Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Ændringen siden sidst skyldes primært nedjustering af budgetterne som følge af midtvejsregulering 2025.
Det samlede mindreforbrug skyldes især, at servicedriftsbufferpuljen ikke er fuldt udmøntet.
Servicedriftsbufferpuljen har til formål at fungere som en buffer i forhold til udfordringer på
servicedriften, hvor puljen kan bringes i spil til at finansiere tillægsbevillinger. Der er p.t. et restbudget på 20,3 mio. kr., men 2,5 mio. kr. af puljen er reserveret til udmøntning til tidligere sag om kriseparathed. Puljen bliver udmøntet i årets sidste kvartal.
Det forventede budget til puljen til skoler på handleplan på 6,0 mio. kr. er nulstillet og er tilsvarende opjusteret på budgetområde 513 Skoler. Puljen forventes overført til skolerne som en tillægsbevilling ved årets slutning, når skolerne på handleplan har vist, at de følger handleplanerne, jf. sag om strukturel balance på skoleområdet.
Budgetområde 825 Ejendomme
På det rammestyrede område forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,6 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning på grund af øgede udgifter til forsikringsområdet.
Det samlede merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes et merforbrug på forsikringsområdet på 12 mio. kr. som følge af udbetalinger af fire store arbejdsskader. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr. fordelt på områderne Ejendomsskat, Ejendomsservice samt på Bygninger herunder mindreforbrug på forbrugsafgifter, afledt drift samt PCB-miljøpulje.
På det ikke-rammestyrede område er der et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget
skyldes tomgangsleje på ældreboliger på Hamlet.
Budgetområde 826 administration
Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste
månedsopfølgning på 1,2 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet tilbageholdenhed i forhold til udmøntning af besparelser som følge af Beskæftigelsesreform hos Center for Job, Borgerservice og Teknologi og vakante stillinger hos Center for Særlig Social Indsats.
De største mer/mindreforbrug er:
- Politik og Organisation som har et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes et forventet mindreforbrug under Politik og Organisations fællesramme på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. på lønområderne (Direktion, ledelsen, Politik og Jura, Kommunikation og HR, Personale og Løn).
- Center for Særlig Social Indsats som har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes vakante stillinger.
- Center for Job, Borgerservice og Teknologi som har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger, som følge af tilbageholde som konsekvens af beskæftigelsesreformen.
- Center for Økonomi og Ejendomme som har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes generelt mådehold vedr. indkøb af inventar og kontorhold i administrationen.
Budgetområde 827 Redningsberedskabet
Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 4,7 mio. kr. Mindreforbrug og stigning i mindreforbrug skyldes bevilliget midler til nødgeneratorer først bliver anvendt i 2026.
2. Forventet regnskab for oktober – anlæg
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 249,9 mio. kr. fordelt med forventede udgifter på 259,1 mio. kr. og forventede indtægter på 9,2 mio. kr., jf. tabel 2.
Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget - anlæg
1.000 kr. | Forventet budget 2025* | Forventet regnskab 2025 pr. 31.10 | Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10** | Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning *** |
Økonomi- og Erhvervsudvalget | 105.098 | 249.914 | -144.816 | -132.929 |
Udgifter i alt | 285.413 | 259.119 | 26.294 | 17.821 |
Indtægter i alt | -180.315 | -9.205 | -171.110 | -150.750 |
*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.
**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.
***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.
I forhold til sidste månedsopfølgning, er der en ændring i forventet merforbrug på 132,9 mio. kr., der primært skyldes manglende indtægter fra salg af Sommariva grunden, jf. nedenfor.
Det forventede mindreforbrug på udgiftssiden på i alt 26,3 mio. kr., skyldes primært følgende projekter:
- Skolen ved Rønnebær Allé ombygning fase 1
Der forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Værftshallerne klar til permanent brug
Der forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2025, der skyldes forskydning i betalingsplanerne mellem årene.
- Tenniscenter Gl. Hellebækvej
Aflevering af projektet sker i indeværende år, og der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2026 til betaling af evt. yderligere udgifter efter aflevering af projektet.
- Hamlet ombygning og istandsættelse
Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.
De forventede færre indtægter på i alt 171,1 mio. kr., skyldes primært at indtægten fra salg af Sommariva grunden først forventes i april 2026 idet lokalplanen er blevet påklaget.
En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.
3. Budgetomplaceringer
Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem
budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område
samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af
Byrådet.
På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om en udgiftsneutrale tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Den udgiftsneutrale tillægsbevilling består af, at midler til revisitation af borgere til helhedspleje i ældrereformen, flyttes fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Administration.
Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og
Erhvervsudvalget
Årets priser, netto i 1.000 kr.
| Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger) | Tillægsbevillinger i alt |
Drift | 213 | 0 | 213 |
- heraf servicedriftsudgifter | 213 | 0 | 213 |
- heraf ikke-serviceudgifter | 0 | 0 | 0 |
826 Administration | 213 | 0 | 213 |
Rammestyret | 213 | 0 | 213 |
Midler til revisitation af borgere til helhedspleje i ældrereformen, fra 619 til 826 | 213 | 0 | 213 |
Økonomi/Personaleforhold
Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget opjusteres med
0,2 mio. kr.
Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse
Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.
Indstilling
Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,
- at der orienteres om forventet regnskab.
- at der flyttes 213.000 kr. fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Administration jf. tabel 3.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Økonomi- og Erhvervsudvalget 2022-2025</span> <h3>Indledning</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Som led i kommunens løbende økonomistyring fremlægges til orientering forventet regnskab</span></p><p><span>på drift og anlæg i 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget. Den månedlige rapportering er</span></p><p><span>lavet på baggrund af oktobers måneds forbrug.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På driften forventes der på nuværende tidspunkt et samlet mindreforbrug på Økonomi- og</span></p><p><span>Erhvervsudvalgets budgetområder på 31,1 mio. kr. </span></p><p><span> </span></p><p><span>På anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på udgifter på 26,3 mio. kr. og der forventes</span></p><p><span>manglende indtægter på 171,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Derudover er der udarbejdet forslag om at foretage en budgetneutral omplacering for 0,2 mio. kr. på driften.</span></p></div></span> <h3>Retsgrundlag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Kommunestyrelsesloven.</span></p></div></span> <h3>Relation til vision og tværgående politikker</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune.</span></p></div></span> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span style="text-decoration:underline;">1. Forventet regnskab for oktober – drift</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Økonomi- og Erhvervsudvalgets områder forventes et samlet forbrug på 733,2 mio. kr. og</span></p><p><span>et samlet forventet mindreforbrug på 31,1 mio. kr.</span></p><p><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span><br><br><br><br><span>Budgetområde </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025 pr. 31.10*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet</span><br><span>mer-/</span><br><span>mindre-</span><br><span>forbrug</span><br><span>pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Ændring i</span><br><span>forventet mer-/</span><br><span>mindre-forbrug ift. sidste måneds-</span><br><span>opfølgning***</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomi- og Erhvervsudvalg</span></p></td><td><p><span>764.265</span></p></td><td><p><span>733.202</span></p></td><td><p><span>31.063</span></p></td><td><p><span>4.875</span></p></td></tr><tr><td><p><span>808 Lystbådehavne</span></p></td><td><p><span>-3.910</span></p></td><td><p><span>-3.410</span></p></td><td><p><span>-500</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-3.910</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-3.410</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-500</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>820 IT og Digitalisering</span></p></td><td><p><span>98.038</span></p></td><td><p><span>94.302</span></p></td><td><p><span>3.736</span></p></td><td><p><span>937</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">98.038</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">94.302</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">3.736</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">937</span></p></td></tr><tr><td><p><span>823 Erhverv og Uddannelse</span></p></td><td><p><span>8.680</span></p></td><td><p><span>8.136</span></p></td><td><p><span>544</span></p></td><td><p><span>390</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">8.680</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">8.136</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">544</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">390</span></p></td></tr><tr><td><p><span>824 Puljer</span></p></td><td><p><span>94.356</span></p></td><td><p><span>76.069</span></p></td><td><p><span>18.287</span></p></td><td><p><span>-581</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">93.847</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">75.560</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">18.287</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-552</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Ikke rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">509</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">509</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-29</span></p></td></tr><tr><td><p><span>825 Ejendomme</span></p></td><td><p><span>246.917</span></p></td><td><p><span>248.515</span></p></td><td><p><span>-1.598</span></p></td><td><p><span>-1.806</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">246.642</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">247.212</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-570</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.608</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Ikke rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">275</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.303</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-1.028</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-198</span></p></td></tr><tr><td><p><span>826 Administration</span></p></td><td><p><span>302.283</span></p></td><td><p><span>296.220</span></p></td><td><p><span>6.063</span></p></td><td><p><span>1.231</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">302.283</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">296.220</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">6.063</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">1.231</span></p></td></tr><tr><td><p><span>827 Redningsberedskabet</span></p></td><td><p><span>17.901</span></p></td><td><p><span>13.370</span></p></td><td><p><span>4.531</span></p></td><td><p><span>4.704</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">17.901</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">13.370</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.531</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">4.704</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">* Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden. </span><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>** Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget/servicerammen. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span><span style="font-style:italic;"> </span><br><span style="font-style:italic;">*** Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I det følgende gennemgås de væsentligste afvigelser ift. forventet budget for de forskellige</span></p><p><span>budgetområder, samt ændringer siden sidste månedsopfølgning.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 820 – IT og Digitalisering</span></p><p><br><span>Der forventes et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Siden sidste månedsopfølgning er</span></p><p><span>mindreforbruget øget med 0,9 mio. kr. Stigning i mindreforbrug skyldes tilførte DUT-midler på 1,6 mio. kr. til implementering af NIS2-lovgivningen, hvoraf det kun forventes, at der bliver brugt 0,6 mio. kr. i 2025.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 823 – Erhverv og Uddannelse </span></p><p><br><span>På budgetområde 823 Erhverv og Uddannelse er der et forventet samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbrug og stigning i mindreforbrug skyldes ubrugte midler til købstadsjubilæum.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 824 – Puljer</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der forventes et samlet mindreforbrug på 18,3 mio. kr. Ændringen siden sidst skyldes primært nedjustering af budgetterne som følge af midtvejsregulering 2025.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Det samlede mindreforbrug skyldes især, at servicedriftsbufferpuljen ikke er fuldt udmøntet.</span></p><p><span>Servicedriftsbufferpuljen har til formål at fungere som en buffer i forhold til udfordringer på</span></p><p><span>servicedriften, hvor puljen kan bringes i spil til at finansiere tillægsbevillinger. Der er p.t. et restbudget på 20,3 mio. kr., men 2,5 mio. kr. af puljen er reserveret til udmøntning til tidligere sag om kriseparathed. Puljen bliver udmøntet i årets sidste kvartal. </span><br><span> </span></p><p><span>Det forventede budget til puljen til skoler på handleplan på 6,0 mio. kr. er nulstillet og er tilsvarende opjusteret på budgetområde 513 Skoler. Puljen forventes overført til skolerne som en tillægsbevilling ved årets slutning, når skolerne på handleplan har vist, at de følger handleplanerne, jf. sag om strukturel balance på skoleområdet.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 825 Ejendomme</span></p><p><span> </span></p><p><span>På det rammestyrede område forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,6 mio. kr. siden sidste månedsopfølgning på grund af øgede udgifter til forsikringsområdet.</span><br><span> </span></p><p><span>Det samlede merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes et merforbrug på forsikringsområdet på 12 mio. kr. som følge af udbetalinger af fire store arbejdsskader. Merforbruget modsvares af et mindreforbrug på i alt 11,4 mio. kr. fordelt på områderne Ejendomsskat, Ejendomsservice samt på Bygninger herunder mindreforbrug på forbrugsafgifter, afledt drift samt PCB-miljøpulje.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På det ikke-rammestyrede område er der et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget</span></p><p><span>skyldes tomgangsleje på ældreboliger på Hamlet.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 826 administration</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span>Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste</span></p><p><span>månedsopfølgning på 1,2 mio. kr. Stigningen skyldes blandt andet tilbageholdenhed i forhold til udmøntning af besparelser som følge af Beskæftigelsesreform hos Center for Job, Borgerservice og Teknologi og vakante stillinger hos Center for Særlig Social Indsats. </span></p><p><span> </span></p><p><span>De største mer/mindreforbrug er:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Politik og Organisation som har et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr., som skyldes et forventet mindreforbrug under Politik og Organisations fællesramme på 1,0 mio. kr. og et mindreforbrug på 1,7 mio. kr.</span><span> </span><span>på lønområderne (Direktion, ledelsen, Politik og Jura, Kommunikation og HR, Personale og Løn).</span></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Center for Særlig Social Indsats som har et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. som skyldes vakante stillinger. </span></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Center for Job, Borgerservice og Teknologi som har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes vakante stillinger, som følge af tilbageholde som konsekvens af beskæftigelsesreformen. </span></li></ul><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span>Center for Økonomi og Ejendomme som har et forventet mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes generelt mådehold vedr. indkøb af inventar og kontorhold i administrationen.</span></li></ul><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Budgetområde 827 Redningsberedskabet</span></p><p><span> </span></p><p><span>Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,5 mio. kr., hvilket er en ændring siden sidste månedsopfølgning på 4,7 mio. kr. Mindreforbrug og stigning i mindreforbrug skyldes bevilliget midler til nødgeneratorer først bliver anvendt i 2026.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">2. Forventet regnskab for oktober – anlæg</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Økonomi- og Erhvervsudvalgets anlægsprojekter forventes et samlet forbrug på 249,9 mio. kr. fordelt med forventede udgifter på 259,1 mio. kr. og forventede indtægter på 9,2 mio. kr., jf. tabel 2.</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 2. Forventet regnskab 2025 for Økonomi- og Erhvervsudvalget - anlæg</span><span> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>1.000 kr. </span></p></td><td><p><span>Forventet budget 2025*</span></p></td><td><p><span>Forventet regnskab 2025 pr. 31.10</span></p></td><td><p><span>Forventet mer-/mindreforbrug pr. 31.10**</span></p></td><td><p><span>Ændring i forventet mer-/mindreforbrug ift. sidste månedsopfølgning ***</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Økonomi- og Erhvervsudvalget</span></p></td><td><p><span>105.098</span></p></td><td><p><span>249.914</span></p></td><td><p><span>-144.816</span></p></td><td><p><span>-132.929</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Udgifter i alt</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">285.413</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">259.119</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">26.294</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">17.821</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">Indtægter i alt</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-180.315</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-9.205</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-171.110</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">-150.750</span></p></td></tr></table><p><span style="font-style:italic;">*Forventet budget udgøres af det korrigerede budget samt forventede ekstrabevillinger (tillægsbevillinger og omplaceringer) og svarer til budgettet i NemØkonomi for opfølgningsmåneden.</span></p><p><span style="font-style:italic;">**Forventet mer-/mindreforbrug svarer til forskellen mellem forventet regnskab og forventet budget. Merforbrug angives med minus og mindreforbrug med plus.</span></p><p><span style="font-style:italic;">***Forbedring af forventet mer-/mindreforbrug angives med plus, og forøgelse angives med minus.</span></p><p><span> </span></p><p><span>I forhold til sidste månedsopfølgning, er der en ændring i forventet merforbrug på 132,9 mio. kr., der primært skyldes manglende indtægter fra salg af Sommariva grunden, jf. nedenfor. </span></p><p><span> </span></p><p><span>Det forventede mindreforbrug på udgiftssiden på i alt 26,3 mio. kr., skyldes primært følgende projekter:</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span style=" font-style:italic;">Skolen ved Rønnebær Allé ombygning fase 1</span></li></ul><p><span>Der forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span style=" font-style:italic;">Værftshallerne klar til permanent brug</span></li></ul><p><span>Der forventes et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i 2025, der skyldes forskydning i betalingsplanerne mellem årene.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span style=" font-style:italic;">Tenniscenter Gl. Hellebækvej</span></li></ul><p><span>Aflevering af projektet sker i indeværende år, og der forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget forventes overført til 2026 til betaling af evt. yderligere udgifter efter aflevering af projektet.</span></p><p><span> </span></p><ul type="disc"><li><span style=" font-style:italic;">Hamlet ombygning og istandsættelse</span></li></ul><p><span>Der forventes et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. i 2025. Mindreforbruget forventes overført til 2026 i forbindelse med regnskabsafslutningen.</span><span> </span></p><p><span> </span></p><p><span>De forventede færre indtægter på i alt 171,1 mio. kr., skyldes primært at indtægten fra salg af Sommariva grunden først forventes i april 2026 idet lokalplanen er blevet påklaget.</span></p><p><span> </span></p><p><span>En udspecificeret opfølgning pr. anlæg fremgår af bilag 1.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="text-decoration:underline;">3. Budgetomplaceringer</span></p><p><span> </span></p><p><span>Ifølge principper for økonomistyring i Helsingør Kommune, skal omplaceringer mellem</span></p><p><span>budgetområder, omplaceringer mellem det rammestyrede og det ikke rammestyrede område</span></p><p><span>samt tillægsbevillinger, som ønskes finansieret af kommunens kassebeholdning, godkendes af</span></p><p><span>Byrådet.</span></p><p><span> </span></p><p><span>På Økonomi- og Erhvervsudvalgets område søges der om en udgiftsneutrale tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Den udgiftsneutrale tillægsbevilling består af, at midler til revisitation af borgere til helhedspleje i ældrereformen, flyttes fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Administration.</span></p><p><span> </span></p><p><span style="font-style:italic;">Tabel 3. Oversigt over omplaceringer og tillægsbevillinger for Økonomi- og</span></p><p><span style="font-style:italic;">Erhvervsudvalget</span></p><p><span style="font-style:italic;"> </span></p><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td><p><span>Årets priser, netto i 1.000 kr.</span></p><p><span> </span></p></td><td><p><span>Omplaceringer (udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger (ikke udgiftsneutrale tillægsbevillinger)</span></p></td><td><p><span>Tillægsbevillinger i alt</span></p></td></tr><tr><td><p><span style=" font-style:italic;">Drift</span></p></td><td><p><span>213</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style=" font-style:italic;">213</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">- heraf servicedriftsudgifter</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">213</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">213</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;">- heraf ikke-serviceudgifter</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td></tr><tr><td><p><span>826 Administration</span></p></td><td><p><span>213</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>213</span></p></td></tr><tr><td><p><span style="font-style:italic;"> </span><span style="font-style:italic;">Rammestyret</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">213</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">0</span></p></td><td><p><span style="font-style:italic;">213</span></p></td></tr><tr><td><p><span>Midler til revisitation af borgere til helhedspleje i ældrereformen, fra 619 til 826</span></p></td><td><p><span>213</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td><td><p><span>213</span></p></td></tr></table><p><span> </span></p><p><span> </span></p></div></span> <h3>Økonomi/Personaleforhold</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Samlet set medfører sagen, at Økonomi- og Erhvervsudvalgets driftsbudget opjusteres med</span></p><p><span>0,2 mio. kr.</span></p></div></span> <h3>Kommunikation/Høring/Borgerinddragelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring/borgerinddragelse.</span></p></div></span> <div><h3>Indstilling</h3> <span class='indstilling'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Center for Økonomi og Ejendomme indstiller,</span></p><p><span> </span></p><ol type="1"><li><span>at </span><span>der orienteres om forventet regnskab.</span></li><li><span>at </span><span>der flyttes 213.000 kr. fra budgetområde 619 Omsorg og Ældre til budgetområde 826 Administration jf. tabel 3.</span></li></ol></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.helsingor.dk/Vis/Pdf/bilag/3586b887-a3b3-443b-b1c0-7475e0b93b2c"
- DocumentId "3586b887-a3b3-443b-b1c0-7475e0b93b2c"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25/9830"
- Navn "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - oktober"
- Punktnummer "11"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "1: Udspecifisering anlægsprojekter - oktober"
- Id "4efaaae0-4aa4-41db-b9a1-ebabb05f53f4"
-
- Documents null
- Id "48811c7e-1a21-4081-b028-4f768155eb12"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "2db02bdd-f0d0-4dc1-8507-70747878a26d"
- Number "11"
- Sorting 11
- IsOpen false
- CaseNumber "25/9830"
- SourceId null
- Caption "Beslutning: Månedlig rapportering på forventet regnskab for Økonomi- og Erhvervsudvalget - oktober"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items