Status vedrørende styring på dagtilbudsområdet
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Ja
Opsummering v1
Spørgsmål
Skal Allerød Kommune fortsætte med den nuværende styringsmodel på dagtilbudsområdet?
Opsummering
Børne- og Skoleudvalget orienteres om evaluering af budgetopfølgning og økonomistyring på dagtilbudsområdet. Der er indført hyppigere budgetreguleringer, styrket kapacitetsstyring, smidere visitationspraksis og udvikling af et BI-system for datadrevet ledelse. Forvaltningen anbefaler at tage orienteringen til efterretning.
Fordele
- Bedre sammenhæng mellem børnetal og økonomi
- Styrket prognosegrundlag fra 2026
- Forbedret planlægningshorisont for forældre og dagtilbud
Ulemper
- Øget administrativ kompleksitet
- Systemer og arbejdsgange skal tilpasses
- Effekten af BI-systemet først vurderet medio 2026
Emneord
- Økonomi
- Børn
- Skole
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Sagen afgøres i:
Børne- og Skoleudvalget 2022-2025Punkttype
Orientering
Tema
Udvalget orienteres om evaluering af arbejdet med budgetopfølgning og økonomistyring på dagtilbudsområdet.
Sagsbeskrivelse
Baggrund
Af budget 2025-32 fremgår det, at:
”For at sikre løbende opfølgning på den demografiske udvikling i forhold til minimumsnormeringerne afprøves en tættere budgetopfølgning på dagtilbudsområdet i 2025 og 2026 med tre årlige budgetreguleringer” samt ”Der fremlægges en sag for udvalget på området, hvor budgetopfølgningen og styringen evalueres ultimo 2025. ”
Den demografiske udvikling viser en mindre samlet stigning i antallet af de yngste borgere i kommunen, men med udsving mellem klyngerne. De seneste års regnskaber har vist, at nogle klynger har haft større underskud, mens andre har haft overskud. Det understreger behovet for en styringsmodel, hvor ressourcerne følger barnet, og hvor forældre kan være trygge ved, at økonomien understøtter kvaliteten i dagtilbuddene.
Lovkravet om minimumsnormeringer har samtidig nødvendiggjort en mere dynamisk og datadrevet økonomistyring, hvor budget og forbrug løbende tilpasses det faktiske antal indskrevne børn. For at imødekomme disse udfordringer er der igangsat en række tiltag, og der udvikles løbende nye værktøjer for at understøtte klyngernes styring.
- Hyppigere og fleksibel budgetopfølgning
Ny praksis med tre årlige budgetreguleringer er implementeret i 2025.
Foreløbige erfaringer viser, at reguleringerne giver bedre sammenhæng mellem børnetal og økonomi, men effekten på klyngernes planlægning og ressourceudnyttelse skal vurderes over tid. Der er behov for at følge, om hyppigere reguleringer skaber større administrativ kompleksitet.
- Styrket kapacitets- og demografistyring
Arbejdet med at indsamle mere detaljerede data om børnetal og kapacitetsudnyttelse er igangsat. En geografisk mere finmasket opgørelse forventes at styrke prognoserne fra 2026.
Der arbejdes aktuelt med en tættere kapacitetsstyring, da udsving mellem klyngerne har betydning for både økonomi og kvalitet.
- Smidigere visitationspraksis
Forvaltningen har analyseret mulighederne for at ændre visitationen fra 4-6 uger til op til tre måneder før opstart. En ændret praksis forventes at give bedre planlægningshorisont for både forældre og dagtilbud, men implementeringen kræver tilpasning af systemer og arbejdsgange.
- Business Intelligence (BI) til styrket datadrevet ledelse
Udviklingen af BI-systemet er påbegyndt ultimo 2025. Systemet skal samle nøgletal fra økonomi-, personale- og pladsanvisningssystemer og give et visuelt og dynamisk overblik.
Implementeringen forventes medio 2026, og effekten kan først vurderes derefter.
Foreløbig vurdering og næste skridt
Ovenstående tiltag understøtter, at kommunen kan overholde lovkravene om minimumsnormeringer og skabe bedre forudsætninger for lokal ledelse og kvalitet i dagtilbuddene. Effekterne af alle tiltag er endnu ikke fuldt kendte, men der er indikationer på, at hyppigere budgetopfølgning og styrket kapacitetsstyring bidrager til en mere robust økonomistyring og større tryghed for forældre.
Der følges op på de administrative konsekvenser af de hyppigere reguleringer, og arbejdet med at integrere kapacitetsdata og BI-løsningen i styringsmodellen fortsætter. Samtidig vurderes behovet for justeringer i visitationspraksis og prognosemetoder. Den samlede styringsmodel skal fortsat sikre en balance mellem økonomisk ansvarlighed, børns trivsel og forældres tryghed.
Administrationens forslag
Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orientering til efterretning.
Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-12-2025
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <h3>Sagen afgøres i:</h3> <span>Børne- og Skoleudvalget 2022-2025</span> <h3>Punkttype</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Orientering</span></p></div></span> <h3>Tema</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget orienteres om evaluering af arbejdet med budgetopfølgning og økonomistyring på dagtilbudsområdet.</span></p></div></span> <h3>Sagsbeskrivelse</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Baggrund</span></p><p><span>Af budget 2025-32 fremgår det, at: </span></p><p><span>”For at sikre løbende opfølgning på den demografiske udvikling i forhold til minimumsnormeringerne afprøves en tættere budgetopfølgning på dagtilbudsområdet i 2025 og 2026 med tre årlige budgetreguleringer”</span><span> samt </span><span>”Der fremlægges en sag for udvalget på området, hvor budgetopfølgningen og styringen evalueres ultimo 2025. ”</span></p><p><span>Den demografiske udvikling viser en mindre samlet stigning i antallet af de yngste borgere i kommunen, men med udsving mellem klyngerne. De seneste års regnskaber har vist, at nogle klynger har haft større underskud, mens andre har haft overskud. Det understreger behovet for en styringsmodel, hvor ressourcerne følger barnet, og hvor forældre kan være trygge ved, at økonomien understøtter kvaliteten i dagtilbuddene.</span></p><p><span>Lovkravet om minimumsnormeringer har samtidig nødvendiggjort en mere dynamisk og datadrevet økonomistyring, hvor budget og forbrug løbende tilpasses det faktiske antal indskrevne børn. For at imødekomme disse udfordringer er der igangsat en række tiltag, og der udvikles løbende nye værktøjer for at understøtte klyngernes styring.</span></p><ol type="1"><li><span>Hyppigere og fleksibel budgetopfølgning</span></li></ol><p><span>Ny praksis med tre årlige budgetreguleringer er implementeret i 2025.</span></p><p><span>Foreløbige erfaringer viser, at reguleringerne giver bedre sammenhæng mellem børnetal og økonomi, men effekten på klyngernes planlægning og ressourceudnyttelse skal vurderes over tid. Der er behov for at følge, om hyppigere reguleringer skaber større administrativ kompleksitet.</span></p><ol start="2" type="1"><li><span>Styrket kapacitets- og demografistyring</span></li></ol><p><span>Arbejdet med at indsamle mere detaljerede data om børnetal og kapacitetsudnyttelse er igangsat. En geografisk mere finmasket opgørelse forventes at styrke prognoserne fra 2026.</span></p><p><span>Der arbejdes aktuelt med en tættere kapacitetsstyring, da udsving mellem klyngerne har betydning for både økonomi og kvalitet.</span></p><ol start="3" type="1"><li><span>Smidigere visitationspraksis</span></li></ol><p><span>Forvaltningen har analyseret mulighederne for at ændre visitationen fra 4-6 uger til op til tre måneder før opstart. En ændret praksis forventes at give bedre planlægningshorisont for både forældre og dagtilbud, men implementeringen kræver tilpasning af systemer og arbejdsgange.</span></p><ol start="4" type="1"><li><span>Business Intelligence (BI) til styrket datadrevet ledelse</span></li></ol><p><span>Udviklingen af BI-systemet er påbegyndt ultimo 2025. Systemet skal samle nøgletal fra økonomi-, personale- og pladsanvisningssystemer og give et visuelt og dynamisk overblik.</span></p><p><span>Implementeringen forventes medio 2026, og effekten kan først vurderes derefter.</span></p><p><span> </span></p><p><span>Foreløbig vurdering og næste skridt</span><br><span>Ovenstående tiltag understøtter, at kommunen kan overholde lovkravene om minimumsnormeringer og skabe bedre forudsætninger for lokal ledelse og kvalitet i dagtilbuddene. Effekterne af alle tiltag er endnu ikke fuldt kendte, men der er indikationer på, at hyppigere budgetopfølgning og styrket kapacitetsstyring bidrager til en mere robust økonomistyring og større tryghed for forældre.</span></p><p><span>Der følges op på de administrative konsekvenser af de hyppigere reguleringer, og arbejdet med at integrere kapacitetsdata og BI-løsningen i styringsmodellen fortsætter. Samtidig vurderes behovet for justeringer i visitationspraksis og prognosemetoder. Den samlede styringsmodel skal fortsat sikre en balance mellem økonomisk ansvarlighed, børns trivsel og forældres tryghed.</span></p></div></span> <h3>Administrationens forslag</h3> <span class='ukendt'><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Forvaltningen anbefaler, at udvalget tager orientering til efterretning.</span></p></div></span> <div><h3>Beslutning Børne- og Skoleudvalget 2022-2025 den 02-12-2025</h3> <span><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css"><meta name="generator" content="Aspose.Words for .NET 22.1.0"><title></title><div><p><span>Udvalget tog orienteringen til efterretning.</span></p></div></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.alleroed.dk/Vis/Pdf/bilag/80cb1c59-4531-4ffd-aa56-3ba454368264"
- DocumentId "80cb1c59-4531-4ffd-aa56-3ba454368264"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "25/12772"
- Navn "Status vedrørende styring på dagtilbudsområdet"
- Punktnummer "6"
-
Bilag 0 items
- Documents null
- Id "78311493-6e16-43fa-a231-a7a7d40eca4b"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "6db3d9f8-fece-4b5d-ba06-c1cd188c2248"
- Number "6"
- Sorting 6
- IsOpen false
- CaseNumber "25/12772"
- SourceId null
- Caption "Status vedrørende styring på dagtilbudsområdet"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 1 items
-
5 items
- Name "Anders Damm-Frydenberg"
- Email null
- AttendanceType 3
- Reason null
- AgendaItemUid "78311493-6e16-43fa-a231-a7a7d40eca4b"
-