Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026
Prompt resultater
Relevans v1
Relevans
Nej
Bilag
First-agenda Sagsfremstilling
Resumé
I sagen forelægges budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor forventningen er budgetoverholdelse.
De forventede budgetmæssige konsekvenser af beskæftigelsesreformen blev indregnet i økonomiaftalen, og er dermed Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme.
Der er dog fortsat en vis usikkerhed forbundet med forventningen om budgetoverholdelse. Det er tidligt på året, og de faktiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen, herunder effekten på beskæftigelsesindsatsen lokalt i Vejle, kendes ikke endnu.
På nuværende tidspunkt har KL ikke forventninger om en midtvejsregulering.
Sagsfremstilling
Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes der budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Forventningen om budgetoverholdelse indebærer en vis usikkerhed, da det er tidligt på året, og de faktiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen, og effekten på beskæftigelsesindsatsen, kendes endnu ikke.
Vejle kommune gik ind i 2026 med en andel af borgere på ydelse, som lå lidt over landsgennemsnittet, hvilket betyder, at ydelsesområdet fortsat er under pres.
Aktuelt har der været en bedre udvikling på dagpengeområdet sammenlignet med øvrige kommuner. Antallet af ledige dagpengemodtagere ligger således på det laveste niveau sammenlignet med landsplan siden før coronaårene.
På sygedagpengeområdet ligger antallet af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb højere end landsgennemsnittet, og aktuelt på et niveau, der er højere end forudsat i budgettet. I skønnet pr. 31. marts 2026 er det forudsat, at dagpengeområdet fastholder det lave niveau i forhold til landsplan, og at sygedagpengeområdet samtidig begynder at nærme sig landsniveauet med en bedre udvikling. Hvis disse forudsætninger ikke holder, vil det kunne medføre et merforbrug på overførselsudgifterne, som vil blive håndteret i de kommende budgetopfølgninger.
På nuværende tidspunkt har KL ikke forventninger om en midtvejsregulering. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2026, blev Børne- og Familieudvalget reduceret med 3,322 mio. kr. vedrørende FGU og indledende grunduddannelse. Reduktionen skulle rettelig have været placeret ved Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet vil derfor blive korrigeret mellem de to udvalg.
Efter flytningen af beløbet, forventes der samlet set budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område.
Nedenfor fremgår forventningen til årets resultat per 31. marts. 2026.
Tabel 1: Regnskabsskøn for 2026, Arbejdsmarkedsudvalgets område
Nettobeløb i 1.000 kr. | Korrigeret budget 2026 | Regnskabsskøn 2026 | Afvigelse |
Overførselsudgifter* | 2.164.567 | 2.164.630 | 63 |
Buffer- og Innovationspuljen | 15.000 | 15.000 | 0 |
Overførselsudgifter i alt | 2.179.567 | 2.179.630 | 63 |
Serviceudgifter** | 56.116 | 52.794 | -3.322 |
I alt | 2.235.683 | 2.232.424 | -3.259 |
*Overførselsudgifter består af ydelsesområderne, beskæftigelsesindsatsen, integration, mellem kommunale betalinger m.v.
**Serviceudgifterne består hovedsageligt af FGU, IT-udgifter samt midlertidige boliger til flygtninge.
Følgende områder er særlige for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026:
- Generel udvikling – Antallet af fuldtidspersoner på ydelser i Vejle ligger aktuelt på samme niveau som landsplan, hvilket er et højere niveau end tidligere år. I forhold til tidligere, er der dog sket en omfordeling mellem de forskellige ydelsesgrupper. Antallet af fuldtidspersoner på varige ydelser (førtidspension og fleksjobområdet) er således steget mere i Vejle end landsplan, mens antallet af dagpengemodtagere ligger lavere end forudsat i budgettet. Udgiften til de varige ydelser er højere end øvrige ydelser, og i årsskønnet ligger der en forudsætning om, at den udvikling begynder at ligne den forventede landsudvikling.
- Udfasning af ydelser – Som en konsekvens af beskæftigelsesreformen, er det fra 1. februar 2026 ikke længere muligt at tilkende borgere et ressourceforløb eller et revalideringsforløb. På landsplan er der lagt en forventet udfasningsprofil ind i forhold til de borgere, der er på ydelserne. Forholdene i Vejle og andre kommuner kan afvige fra dette.
- Kontanthjælp – Antallet af ukrainere efter særloven har været stigende siden efteråret 2025, hvilket skyldes en øget nytilgang af fordrevne personer fra Ukraine. En del af disse er berettiget til kontanthjælp på mindstesats, hvilket medfører en stigende tilgang til området.
- Service – Tilgangen af ukrainere øger behovet for boliger til disse, hvorfor der allerede nu er brugt 70 % af budgettet til beboelse til flygtninge. Normalt bliver kommunerne kompenseret ved stigende udgifter til ukrainere ved midtvejsvurderingen, som lokalt fordeles ud til forvaltningerne efter udgiftsniveau. Der forventes derfor en kompensation for de stigende udgifter, hvis udviklingen fortsætter.
Høring
Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.
Klima og resiliensvurdering
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller,
At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 godkendes, og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning.
Er du enig eller uenig?
22 items
- Lydfiler null
- Ressourcer null
-
Felter 1 items
-
6 items
- Navn ""
- Html "<div><div id='sagsfremstillingContainer'> <div><h3>Resumé</h3> <span class='resume'><p><span>I sagen forelægges budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 på Arbejdsmarkedsudvalgets område, hvor forventningen er budgetoverholdelse.</span></p><p><span>De forventede budgetmæssige konsekvenser af beskæftigelsesreformen blev indregnet i økonomiaftalen, og er dermed Arbejdsmarkedsudvalgets økonomiske ramme. </span></p><p><span>Der er dog fortsat en vis usikkerhed forbundet med forventningen om budgetoverholdelse. Det er tidligt på året, og de faktiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen, herunder effekten på beskæftigelsesindsatsen lokalt i Vejle, kendes ikke endnu. </span></p><p><span>På nuværende tidspunkt har KL ikke forventninger om en midtvejsregulering. </span></p></span> </div> <h3>Sagsfremstilling</h3> <span><p><span>Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 forventes der budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Forventningen om budgetoverholdelse indebærer en vis usikkerhed, da det er tidligt på året, og de faktiske konsekvenser af beskæftigelsesreformen, og effekten på beskæftigelsesindsatsen, kendes endnu ikke. </span></p><p><span>Vejle kommune gik ind i 2026 med en andel af borgere på ydelse, som lå lidt over landsgennemsnittet, hvilket betyder, at ydelsesområdet fortsat er under pres. </span></p><p><span>Aktuelt har der været en bedre udvikling på dagpengeområdet sammenlignet med øvrige kommuner. Antallet af ledige dagpengemodtagere ligger således på det laveste niveau sammenlignet med landsplan siden før coronaårene. </span></p><p><span>På sygedagpengeområdet ligger antallet af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb højere end landsgennemsnittet, og aktuelt på et niveau, der er højere end forudsat i budgettet. I skønnet pr. 31. marts 2026 er det forudsat, at dagpengeområdet fastholder det lave niveau i forhold til landsplan, og at sygedagpengeområdet samtidig begynder at nærme sig landsniveauet med en bedre udvikling. Hvis disse forudsætninger ikke holder, vil det kunne medføre et merforbrug på overførselsudgifterne, som vil blive håndteret i de kommende budgetopfølgninger.</span></p><p><span>På nuværende tidspunkt har KL ikke forventninger om en midtvejsregulering. I forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet for 2026, blev Børne- og Familieudvalget reduceret med 3,322 mio. kr. vedrørende FGU og indledende grunduddannelse. Reduktionen skulle rettelig have været placeret ved Arbejdsmarkedsudvalget. Beløbet vil derfor blive korrigeret mellem de to udvalg.</span></p><p><span>Efter flytningen af beløbet, forventes der samlet set budgetoverholdelse på Arbejdsmarkedsudvalgets område. </span></p><p><span>Nedenfor fremgår forventningen til årets resultat per 31. marts. 2026. </span></p><p><strong><span>Tabel 1: Regnskabsskøn for 2026, Arbejdsmarkedsudvalgets område</span></strong></p><table class="MsoTableGrid" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top"><p><strong><span>Nettobeløb i 1.000 kr.</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Korrigeret budget 2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Regnskabsskøn 2026</span></strong></p></td><td valign="top"><p><strong><span>Afvigelse</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Overførselsudgifter*</span></p></td><td><p><span>2.164.567</span></p></td><td><p><span>2.164.630</span></p></td><td><p><span>63</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Buffer- og Innovationspuljen </span></p></td><td><p><span>15.000</span></p></td><td><p><span>15.000</span></p></td><td><p><span>0</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>Overførselsudgifter i alt</span></strong></p></td><td><p><strong><span>2.179.567</span></strong></p></td><td><p><strong><span>2.179.630</span></strong></p></td><td><p><strong><span>63</span></strong></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><span>Serviceudgifter**</span></p></td><td><p><span>56.116</span></p></td><td><p><span>52.794</span></p></td><td><p><span>-3.322</span></p></td></tr><tr><td valign="top"><p><strong><span>I alt</span></strong></p></td><td><p><strong><span>2.235.683</span></strong></p></td><td><p><strong><span>2.232.424</span></strong></p></td><td><p><strong><span>-3.259</span></strong></p></td></tr></tbody></table><p><span>*Overførselsudgifter består af ydelsesområderne, beskæftigelsesindsatsen, integration, mellem kommunale betalinger m.v.<br>**Serviceudgifterne består hovedsageligt af FGU, IT-udgifter samt midlertidige boliger til flygtninge.</span></p><p><span>Følgende områder er særlige for budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026:</span></p><ul><li><strong><span>Generel udvikling – </span></strong><span>Antallet af fuldtidspersoner på ydelser i Vejle ligger aktuelt på samme niveau som landsplan, hvilket er et højere niveau end tidligere år. I forhold til tidligere, er der dog sket en omfordeling mellem de forskellige ydelsesgrupper. Antallet af fuldtidspersoner på varige ydelser (førtidspension og fleksjobområdet) er således steget mere i Vejle end landsplan, mens antallet af dagpengemodtagere ligger lavere end forudsat i budgettet. Udgiften til de varige ydelser er højere end øvrige ydelser, og i årsskønnet ligger der en forudsætning om, at den udvikling begynder at ligne den forventede landsudvikling. </span></li></ul><p> </p><ul><li><strong><span>Udfasning af ydelser</span></strong><span> – Som en konsekvens af beskæftigelsesreformen, er det fra 1. februar 2026 ikke længere muligt at tilkende borgere et ressourceforløb eller et revalideringsforløb. På landsplan er der lagt en forventet udfasningsprofil ind i forhold til de borgere, der er på ydelserne. Forholdene i Vejle og andre kommuner kan afvige fra dette. </span></li></ul><p> </p><ul><li><strong><span>Kontanthjælp </span></strong><span>– Antallet af ukrainere efter særloven har været stigende siden efteråret 2025, hvilket skyldes en øget nytilgang af fordrevne personer fra Ukraine. En del af disse er berettiget til kontanthjælp på mindstesats, hvilket medfører en stigende tilgang til området. </span></li></ul><p> </p><ul><li><strong><span>Service </span></strong><span>–<strong> </strong>Tilgangen af ukrainere øger behovet for boliger til disse, hvorfor der allerede nu er brugt 70 % af budgettet til beboelse til flygtninge. Normalt bliver kommunerne kompenseret ved stigende udgifter til ukrainere ved midtvejsvurderingen, som lokalt fordeles ud til forvaltningerne efter udgiftsniveau. Der forventes derfor en kompensation for de stigende udgifter, hvis udviklingen fortsætter. </span></li></ul><p><strong><span> </span></strong></p><p><strong><span>Høring</span></strong></p><p><span>Centralt Budget har ingen bemærkninger af bevillingsmæssig karakter.</span></p><p> </p></span> <h3>Klima og resiliensvurdering</h3> <span class='ukendt'><p><span>Ingen bemærkninger.</span></p></span> <div><h3>Indstilling<br>Økonomi- og Arbejdsmarkedsdirektøren indstiller, </h3> <span class='indstilling'><p><span>At budgetopfølgningen pr. 31. marts 2026 godkendes, og indgår i kommunens samlede budgetopfølgning. </span></p></span> </div> </div></div>"
- Tekst null
- Id "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- Link "https://dagsordener.vejle.dk/Vis/Pdf/bilag/36bd4901-cf00-4095-962e-a409c4afe3f6"
- DocumentId "36bd4901-cf00-4095-962e-a409c4afe3f6"
-
- Presentations null
- ItemDecision null
- SagsNummer "00.30.00-G00-1-26"
- Navn "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026"
- Punktnummer "37"
-
Bilag 1 items
-
4 items
- HarPdfVersion "true"
- Order 0
- Navn "Bilag - Hovedoversigt 2026"
- Id "6e0f8dc7-3b98-424a-8528-9187faca5bf9"
-
- Documents null
- Id "0b4a8759-c4f0-47fc-a2e7-5d8618e354ed"
- IntegrationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- CorporationUid "00000000-0000-0000-0000-000000000000"
- AgendaUid "14ac3433-402a-4dbc-9ca9-84f3bde32fda"
- Number "37"
- Sorting 4
- IsOpen true
- CaseNumber "00.30.00-G00-1-26"
- SourceId "f0f226bc-1e89-4b2c-95c8-5dfa5a65ac82"
- Caption "Budgetopfølgning pr. 31. marts 2026"
- CasePresentationUid null
-
ExternalAgendaItemAttendees 0 items